索引号: 00001434-9/2018-00061 发布机构: 新成路街道
发文日期: 2018年08月15日 主题分类: 街镇部门预决算
关键词:

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度决算

发布时间:2018-08-15 浏览次数: 【字体:

目  录

 

第一部分 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校概况

 

一、主要职能

服务社区、服务街道,开展社区教育、成人教育、老年教育、职业技能培训等。

二、机构设置

根据上述职责,上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校无内设机构。

  

第二部分    上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

95.99

一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出

130.50

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入

47.87

七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

8.37



九、医疗卫生与计划生育支出

2.90



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

2.09



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

143.86

本年支出合计

143.86

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

143.86

总计

143.86


2017年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

143.86 

95.99 





47.87 

205



教育支出

130.50 

82.63 





47.87 

205

04


成人教育

130.50 

82.63 





47.87 

205

04

02

成人中等教育

130.50 

82.63 





47.87 

208



社会保障和就业支出

8.37 

8.37 






208

05


行政事业单位离退休

8.37 

8.37 






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.98 

5.98 






208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2.39

2.39






210



医疗卫生和计划生育支出

2.90

2.90






210

11


行政事业单位医疗

2.90

2.90






210

11

02

事业单位医疗

2.90

2.90






221



住房保障支出

2.09

2.09






221

02


住房改革支出

2.09

2.09






221

02

01

住房公积金

2.09 

2.09 






 


2017年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

143.86

62.69

81.17




205



教育支出

130.50

49.33

81.17




205

04


成人教育

130.50

49.33

81.17




205

04

02

成人中等教育

130.50

49.33

81.17




208



社会保障和就业支出

8.37

8.37





208

05


行政事业单位离退休

8.37

8.37





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.98

5.98





208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2.39

2.39





210



医疗卫生和计划生育支出

2.90

2.90





210

11


行政事业单位医疗

2.90

2.90





210

11

02

事业单位医疗

2.90

2.90





221



住房保障支出

2.09

2.09





221

02


住房改革支出

2.09

2.09





221

02

01

住房公积金

2.09

2.09





 


2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

95.99

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

82.63

82.63




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

8.37

8.37




九、医疗卫生与计划生育支出

2.90

2.90




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

 2.09

 2.09




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

95.99

本年支出合计

95.99 

 95.99


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




      一般公共预算财政拨款






      政府性基金预算财政拨款






总计

95.99

总计

 95.99

 95.99


 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

205



教育支出

82.63

49.32

33.31

205

04


成人教育

82.63

49.32

33.31

205

04

02

成人中等教育

82.63

49.32

33.31

208



社会保障和就业支出

8.37

8.37


208

05


行政事业单位离退休

8.37

8.37


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.98

5.98


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

2.39

2.39


210



医疗卫生和计划生育支出

2.90

2.90


210

11


行政事业单位医疗

2.90

2.90


210

11

02

事业单位医疗

2.90

2.90


221



住房保障支出

2.09

2.09


221

02


住房改革支出

2.09

2.09


221

02

01

住房公积金

2.09

2.09


合计

95.99

95.99


 


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301


工资福利支出

48.75

48.75


301

01

  基本工资

8.96

8.96


301

02

  津贴补贴

2.84

2.84


301

03

  奖金




301

04

  其他社会保障缴费

3.99

3.99


301

06

  伙食补助费




301

07

  绩效工资

21.21

21.21


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

5.98

5.98


301

09

职业年金缴费

2.39

2.39


301

99

  其他工资福利支出

3.38

3.38


302


商品和服务支出

11.81


11.81

302

01

  办公费

0.95


0.95

302

02

  印刷费




302

03

  咨询费




302

04

  手续费

0.03


0.03

302

05

  水费




302

06

  电费

3.00


3.00

302

07

  邮电费

0.25


0.25

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费

0.72


0.72

302

11

  差旅费




302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费

1.94


1.94

302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费

0.04


0.04

302

17

  公务接待费




302

18

  专用材料费

1.94


1.94

302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费




302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费

0.02


0.02

302

29

  福利费




302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用

1.31


1.31

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

1.61


1.61

303


对个人和家庭的补助

2.13

2.13


303

01

  离休费




303

02

  退休费




303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金




303

05

  生活补助




303

07

  医疗费




303

08

  助学金




303

09

  奖励金




303

11

  住房公积金

2.09

2.09


303

12

  提租补贴




303

13

  购房补贴




303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.04

0.04


310


其他资本性支出




310

02

  办公设备购置




310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

99

  其他资本性支出




合计

62.69

50.88

11.81

 


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0













注:上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。

 

 


2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称





























合计




注:上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明

 

一、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度收入总计为143.86万元、支出总计为143.86万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加8.92万元。主要原因:项目资金增加。

二、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度收入决算情况说明

本年收入合计143.86万元,其中:财政拨款收入95.99万元,占66.72%;其他收入47.87万元,占33.28%。

三、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度支出决算情况说明

本年支出合计143.86万元,其中:基本支出62.69万元,占43.58%;项目支出81.17万元,占56.42%。

四、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收支总决算95.99万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加7.38万元,增长4.94%。主要原因:项目资金增加。

五、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出95.99万元,占本年支出合计的66.72%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.38万元,增长4.94%。主要原因:项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出95.99万元,主要用于以下方面:教育支出(类)82.63万元,占86.08%;社会保障和就业支出(类)8.37万元,占8.72%;医疗卫生与计划生育支出(类)2.90万元,占3.02%;住房保障支出(类)82.63万元,占2.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.10万元,支出决算为95.99万元,完成年初预算的92.21%。决算数大于小于预算数的主要原因:人员经费减少,由于一人病假而减少。其中:

1、教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。主要用于:人员经费、公用经费、成教补贴、数字化建设、标准化建设、老年教育、办学点建设等。年初预算为83.60万元,支出决算为82.63万元。决算数小于预算数的主要原因:有一人病假,所以人员经费支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:事业人员缴纳养老保险费。年初预算为10.00万元,支出决算为5.98万元。决算数小于预算数的主要原因:养老保险费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:事业人员缴纳职业年金费。年初预算为4.00万元,支出决算为2.39万元。决算数小于预算数的主要原因:职业年金支出减少。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:事业人员缴纳医疗保险费。年初预算为4.00万元,支出决算为2.90万元。决算数小于预算数的主要原因:医疗保险费支出减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:事业人员缴纳住房公积金。年初预算为2.50万元,支出决算为2.09万元。决算数小于预算数的主要原因:住房公积金支出减少。

六、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出62.69万元,包括人员经费50.88万元,公用经费11.81万元。基本支出中:

1、工资福利支出48.75万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出11.81万元,主要用于:办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助2.13万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度政府采购金额为35.79万元,其中:货物采购金额35.79万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校无车辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年度预算绩效管理工作未开展。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:其他收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。