索引号: | 发布机构: | 新成路街道 | |
发文日期: | 2017年02月04日 | 主题分类: | 街镇部门预决算 |
关键词: |
2017年嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校预算
2017年嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校预算编制说明
一、主要职责
服务社区、服务街道,开展社区教育、成人教育、老年教育、职业技能培训等。
二、机构设置
嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校设无内设机构。
三、单位预算编制说明
(一)关于嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年部门预算收入情况说明
嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年部门预算收入总计156.62万元,其中:财政拨款收入104.10万元,占66.47%;其他收入52.52万元,占33.53%。
(二)关于嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年部门预算支出情况说明
嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年部门预算支出总计156.62万元,其中:基本支出69.95万元,占44.66%;项目支出86.67万元,占55.34%。
(三)关于嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明
嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计104.10万元,具体情况如下:
1、“教育支出(类)成人教育(款)”83.60万元,其中:
“成人中等教育(项)”83.60万元,主要用于:成人中等学校人员公用及专项经费。
2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”14.00万元,其中:
“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”10.00万元,主要用于:事业人员养老保险。
“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”4.00万元,主要用于:事业单位职业年金。
3、“医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)”4.00万元,其中:
“事业单位医疗(项)”4.00万元,主要用于:事业人员医疗保险。
4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”2.50万元,其中:
“住房公积金(项)”2.50万元,主要用于:事业人员住房公积金。
(四)关于嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计69.95万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”53.03万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”13.82万元,主要用于:办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”3.10万元,主要用于:住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(五)关于嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年机关运行经费预算数
嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年无机关运行经费。
(六)关于嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
(七)关于嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年政府采购情况
2017年本单位政府采购预算总额0.10万元,其中:政府采购货物预算0.10万元。
2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.10万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.10万元。
(八)关于嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年预算绩效情况
嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年无绩效目标管理的项目。
(九)关于嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年国有资产占有使用情况
嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。
2017年部门财务收支预算总表 | |||
部门预算01表 | |||
编报单位: 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 | 单位:万元(保留两位小数) | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 104.10 | 一般公共服务支出 | |
其中:一般公共预算 | 104.10 | 国防 | |
政府性基金 | 公共安全支出 | ||
国有资本经营 | 教育 | 136.12 | |
二、其他财政资金收入 | 52.52 | 科学技术 | |
1.事业收入 | 文化体育与传媒 | ||
2.经营收入 | 社会保障和就业 | 14.00 | |
3.上级补助收入 | 医疗卫生与计划生育 | 4.00 | |
4.其他收入 | 52.52 | 节能环保 | |
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 2.50 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
预备费 | |||
国债还本付息支出 | |||
其他支出 | |||
收入总计 | 156.62 | 支出总计 | 156.62 |
2017年部门收入预算总表 | |||||||||
部门预算02表 | |||||||||
编报单位: 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 | 单位:万元(保留两位小数) | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | 收入预算 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助 | 其他收入 | |
合计 | 156.62 | 104.10 | 52.52 | ||||||
205 | 教育支出 | 136.12 | 83.60 | 52.52 | |||||
205 | 04 | 成人教育 | 136.12 | 83.60 | 52.52 | ||||
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 136.12 | 83.60 | 52.52 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14.00 | 14.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2.50 | 2.50 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 |
2017年部门支出预算总表 | ||||||
部门预算03表 | ||||||
编报单位: 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
功能分类 | 科目名称 | 支出预算 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 156.62 | 69.95 | 86.67 | |||
205 | 教育支出 | 136.12 | 49.45 | 86.67 | ||
205 | 04 | 成人教育 | 136.12 | 49.45 | 86.67 | |
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 136.12 | 49.45 | 86.67 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14.00 | 14.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.00 | 4.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2.50 | 2.50 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2.50 | 2.50 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 |
2017年部门财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门预算04表 | ||||||
编报单位: 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算资金 | 104.10 | 一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金 | 国防 | |||||
三、国有资本经营收入 | 公共安全支出 | |||||
教育 | 83.60 | 83.60 | ||||
科学技术 | ||||||
文化体育与传媒 | ||||||
社会保障和就业 | 14.00 | 14.00 | ||||
医疗卫生与计划生育 | 4.00 | 4.00 | ||||
节能环保 | ||||||
城乡社区事务 | ||||||
农林水事务 | ||||||
交通运输 | ||||||
资源勘探信息等事务 | ||||||
商业服务业等事务 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
国土海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 2.50 | 2.50 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
预备费 | ||||||
国债还本付息支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
收入总计 | 104.10 | 支出总计 | 104.10 | 104.10 |
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
部门预算05表 | ||||||
编报单位: 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
功能分类 | 科目名称 | 一般公共预算拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 104.10 | 69.95 | 34.15 | |||
205 | 教育支出 | 83.60 | 49.45 | 34.15 | ||
205 | 04 | 成人教育 | 83.60 | 49.45 | 34.15 | |
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 83.60 | 49.45 | 34.15 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14.00 | 14.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.00 | 4.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2.50 | 2.50 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2.50 | 2.50 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 |
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
部门预算06表 | ||||||
编报单位: | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
功能分类 | 科目名称 | 政府性基金预算拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 | ||||||
部门预算07表 | ||||||
编报单位: | 单位:万元(保留两位小数) | |||||
功能分类 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
部门预算08表 | |||||
编报单位: 上海市嘉定区新成路街道成人中等文化技术学校 | 单位:万元(保留两位小数) | ||||
项 目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
合计 | 69.95 | 56.13 | 13.82 | ||
301 | 工资福利支出 | 53.03 | 53.03 | ||
01 | 基本工资 | 7.60 | 7.60 | ||
02 | 津贴补贴 | 1.14 | 1.14 | ||
03 | 奖金 | 1.00 | 1.00 | ||
04 | 社会保障缴费 | 20.00 | 20.00 | ||
07 | 绩效工资 | 17.29 | 17.29 | ||
99 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 13.82 | 13.82 | ||
01 | 办公费 | 0.80 | 0.80 | ||
06 | 电费 | 3.52 | 3.52 | ||
09 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | ||
13 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | ||
16 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | ||
26 | 劳务费 | ||||
28 | 工会经费 | 0.30 | 0.30 | ||
39 | 其他交通费用 | 1.56 | 1.56 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 4.14 | 4.14 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.10 | 3.10 | ||
11 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 | ||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.60 | 0.60 |