索引号: | 发布机构: | 新成路街道 | |
发文日期: | 2016年08月17日 | 主题分类: | 街镇部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心概况
一、主要职责
承担街镇联勤和城市网格化综合管理领导小组办公室职责;负责完善街镇联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作网络、工作机制;负责街镇城市综合管理的日常指挥、调度和运行,指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置;负责接收、办理区城市联勤和网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、“12345”热线等方面的事项,及时反馈承办事项的办理情况;负责街镇城市综合管理工作信息数据统计和动态分析;负责指导、支持“小联勤”开展工作;负责联勤队伍建设和管理。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心决算包括:上海市新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心本级决算。
上海市新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心无内设机构。
第二部分 上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 712.45 | 一般公共服务支出 | |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 447.53 | 教育支出 | |
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 885.90 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | |||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | 271.47 | ||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 2.61 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,159.98 | 本年支出合计 | 1,159.98 |
动用历年结余 | 本年结余 | ||
合 计 | 1,159.98 | 合 计 | 1,159.98 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 454.79 | 454.79 | |||
208 | 07 | 就业补助 | 454.79 | 454.79 | ||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 454.79 | 454.79 | |
212 | 城乡社区支出 | 255.05 | 60.03 | 195.02 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 255.05 | 60.03 | 195.02 | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 255.05 | 60.03 | 195.02 |
221 | 住房保障支出 | 2.61 | 2.61 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2.61 | 2.61 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.61 | 2.61 | |
合 计 | 712.45 | 62.64 | 649.81 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 53.86 | 53.86 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 7.89 | 7.89 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 3.25 | 3.25 | |
301 | 03 | 奖金 | 11.89 | 11.89 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 14.47 | 11.47 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 1.11 | 1.11 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 18.25 | 18.25 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 6.17 | 6.17 | ||
302 | 01 | 办公费 | 1.74 | 1.74 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | |
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 1.13 | 1.13 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 3.28 | 3.28 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.61 | 2.61 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 2.61 | 2.61 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合 计 | 62.64 | 56.47 | 6.17 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
0.4 | 0.4 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
注:上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算收入情况说明
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算收入总计1,159.98万元,其中:财政拨款收入712.45万元,占61.42%; 其他收入447.53万元,占38.58%。
二、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算支出情况说明
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算支出总计1,159.98万元,其中:基本支出62.64万元,占5.40%;项目支出1,097.34万元,占94.60%。
三、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计712.45万元,具体情况如下:
1、“社会保障和就业支出(类)就业补助(款)”454.79万元,其中:
“其他就业补助支出(项)”454.79万元,主要用于:社会协管综合服务社运行补贴。
2、城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)”255.05万元,其中:
“其他城乡社区管理事务支出(项)”255.05万元,主要用于:人员经费、公用经费、社区大联勤、专项整治等支出。
3、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”2.61万元,其中:
“住房公积金(项)”主要用于:事业人员住房公积金支出。
四、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计62.64万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”53.86万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出” 6.17万元,主要用于:办公费、手续费、维修(护)费、其他交通费用。
3、3、“对个人和家庭的补助”2.61万元,主要用于:事业人员住房公积金。
五、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度“三公”经费决算数0万元,与上年相同(2015年新增预算单位),比预算节约0.40万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:未发生公务接待费用。其中:
公务接待费决算0万元,比预算节约0.40万元。
六、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额1.42万元,其中:政府采购货物预算执行1.42万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.50万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.50万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行1.42万元。
九、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无绩效目标管理的项目。
十、关于上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度国有资产占有使用情况
上海市嘉定区新成路街道联勤和城市网格化综合管理中心2015年度无车辆及单位价值200万元以上大型设备。