索引号: | 发布机构: | 新成路街道 | |
发文日期: | 2016年08月17日 | 主题分类: | 街镇部门预决算 |
关键词: |
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心概况
一、主要职责
协助政府抓好财经工作;负责街道财政预算资金管理和政府采购工作;协助政府做好产业发展指导和资产管理工作;负责内部审计和综合统计工作;协助做好生产、消防、交通、食品药品等安全监督检查和督促整改工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心部门决算包括:上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心本级决算。
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心无内设机构。
第二部分 上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 595.28 | 一般公共服务支出 | 20.79 |
其中: 政府性基金收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 164.55 | 教育支出 | |
科学技术支出 | |||
文化体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 31.20 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 222.21 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | 208.68 | ||
农林水支出 | 15.22 | ||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | 6.11 | ||
商业服务业等支出 | 246.88 | ||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 8.74 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 759.83 | 本年支出合计 | 759.83 |
动用历年结余 | 本年结余 | ||
合 计 | 759.83 | 合 计 | 759.83 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 13.90 | 13.90 | |||
201 | 05 | 统计信息事务 | 11.90 | 11.90 | ||
201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 5.91 | 5.91 | |
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 5.99 | 5.99 | |
201 | 08 | 审计事务 | 2.00 | 2.00 | ||
201 | 08 | 99 | 其他审计事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.20 | 31.20 | |||
208 | 02 | 民政管理事务 | 20.85 | 20.85 | ||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 20.85 | 20.85 | |
208 | 09 | 退役安置 | 10.35 | 10.35 | ||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 10.35 | 10.35 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 222.21 | 222.21 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 222.21 | 222.21 | ||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 222.21 | 222.21 | |
212 | 城乡社区支出 | 58.52 | 58.52 | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 58.52 | 58.52 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 58.52 | 58.52 | |
213 | 农林水支出 | 15.22 | 15.22 | |||
213 | 01 | 农业 | 12.22 | 12.22 | ||
213 | 01 | 20 | 稳定农民收入补贴 | 12.22 | 12.22 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 3.00 | 3.00 | ||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 3.00 | 3.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 6.11 | 0.91 | 5.20 | ||
215 | 06 | 安全生产监管 | 6.11 | 0.91 | 5.20 | |
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 6.11 | 0.91 | 5.20 |
216 | 商业服务业等支出 | 239.38 | 217.88 | 21.50 | ||
216 | 02 | 商业流通事务 | 239.38 | 217.88 | 21.50 | |
216 | 02 | 16 | 食品流通安全补贴 | 7.00 | 7.00 | |
216 | 02 | 50 | 事业运行 | 217.88 | 217.88 | |
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 14.50 | 14.50 | |
221 | 住房保障支出 | 8.74 | 8.74 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 8.74 | 8.74 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.74 | 8.74 | |
合 计 | 595.28 | 227.53 | 367.75 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 207.73 | 207.73 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 20.34 | 20.34 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 96.40 | 96.40 | |
301 | 03 | 奖金 | 41.54 | 41.54 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 49.45 | 49.45 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 11.06 | 11.06 | ||
302 | 01 | 办公费 | 1.23 | 1.23 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | |
302 | 05 | 水费 | |||
302 | 06 | 电费 | |||
302 | 07 | 邮电费 | |||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 0.11 | 0.11 | |
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | |||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 9.45 | 9.45 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | 0.23 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.74 | 8.74 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 8.74 | 8.74 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | |||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合 计 | 227.53 | 216.47 | 11.06 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
注:上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度无“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款支出,故本表无数据。
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 |
注:上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算收入情况说明
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算收入总计759.83万元,其中:财政拨款收入595.28万元,占78.34%;其他收入164.55万元,占21.66%。
二、关于上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算支出情况说明
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算支出总计759.83万元,其中:基本支出227.53万元,占29.94%;项目支出532.30万元,占70.06%。
三、关于上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计595.28万元,具体情况如下:
1、“一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)”11.90万元,其中:
“专项统计业务(项)”5.91万元,主要用于:家计调查。
“统计抽样调查(项)”5.99万元,主要用于:1%全国人口抽样调查。
2、“一般公共服务支出(类)审计事务(款)”2.00万元,其中:
“其他审计事务支出(项)”2.00万元,主要用于:内审工作经费。
3、“社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)”20.85万元,其中:
“老龄事务(项)”20.85万元,主要用于:养老服务统筹资金上缴。
4、“社会保障和就业支出(类)退役安置(款)”10.35万元,其中:
“退役士兵安置(项)”10.35万元,主要用于:退役士兵安置经费上缴。
5、“医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)”222.21万元,其中:
“基本公共卫生服务(项)”222.21万元,主要用于:基本公共卫生服务经费上缴。
6、“城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)”58.52万元,其中:
“其他城乡社区公共设施(项)”58.52万元,主要用于:社区充电装置安装。
7、“农林水支出(类)农业(款)”12.22万元,其中:
“稳定农民收入补贴(项)”12.22万元,主要用于:稳粮补贴上缴。
8、“农林水支出(类)农村综合改革(款)”3.00万元,其中:
“其他农村综合改革支出(项)”3.00万元,主要用于:农村产权制度改革支出。
9、“资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)”6.11万元,其中:
“其他安全生产监管(项)”6.11万元,主要用于:消防、安全生产监管各类支出。
10、“商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)”239.38万元,其中:
“食品流通安全补贴(项)”7.00万元,主要用于:星级菜市场补贴。
“事业运行(项)”217.88万元,主要用于:事业单位人员、公用经费支出。
“其他商业流通事务支出(项)”14.50万元,主要用于:菜市场治理。
11、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”8.74万元,其中:
“住房公积金(项)”8.74万元,主要用于:缴纳事业人员住房公积金。
四、关于上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计227.53万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”207.73万元,主要用于:基本工资20.34万元、津贴补贴96.40万元、奖金41.54万元,社会保障缴费49.45万元。
2、“商品和服务支出” 11.06万元,主要用于:办公费1.23万元、手续费0.04万元、培训费0.11万元、其他交通费用9.45万元、其他商品和服务支出0.23万元。
3、“对个人和家庭的补助”8.74万元,主要用于:公积金8.74万元。
五、关于上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度无“三公”经费,比上年度节约0.3万元,与预算数相同。
六、关于上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度机关运行经费决算数
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额206.88万元,其中:政府采购货物预算执行144.29万元、政府采购工程预算执行62.59万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额228万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额228万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行206.88万元。
九、关于上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度预算绩效情况
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度无绩效目标管理的项目。
十、关于上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度国有资产占有使用情况
上海市嘉定区新成路街道经济管理服务中心2015年度无车辆及单位价值200万元以上大型设备。